
一般納稅人,月末進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大,怎么做賬
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額、應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
一般納稅人付租金取得專票,這個進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?怎么做賬
答: 當(dāng)然可以,只要不是專用于不得抵扣情形。若可抵扣,計入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,我們是餐飲行業(yè)一般納稅人,2021年有進(jìn)項(xiàng)稅加計扣除,除了在附表四填寫,用在主表上填寫加計扣除的金額嗎?
答: 不用的,你填寫了實(shí)際抵扣金額之后,主表自動取出。









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2022-02-23 16:02
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2022-02-23 16:06
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