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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2022-02-23 12:59

你好;      你是說的結(jié)轉(zhuǎn)損益科目嗎     正常是月末結(jié)轉(zhuǎn)即可。  季末 也是月末處理即可。 不存在季末還要結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)的   除非你是小規(guī)模 季末要結(jié)轉(zhuǎn)季度不超過45萬普票的增值稅到營業(yè)外收入;  年末  正常月末結(jié)轉(zhuǎn)后 把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去 

糕糕 追問

2022-02-23 13:01

是的,那不是年末的話就只把損溢內(nèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就行了哈?

meizi老師 解答

2022-02-23 13:28

你好; 是的。 就可以了  

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你好;? ? ? 你是說的結(jié)轉(zhuǎn)損益科目嗎? ? ?正常是月末結(jié)轉(zhuǎn)即可。? 季末 也是月末處理即可。 不存在季末還要結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)的? ?除非你是小規(guī)模 季末要結(jié)轉(zhuǎn)季度不超過45萬普票的增值稅到營業(yè)外收入;? 年末? 正常月末結(jié)轉(zhuǎn)后 把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配去?
2022-02-23 12:59:39
程項(xiàng)目會(huì)計(jì)做賬 1、工程合同開票掛賬: 借:應(yīng)收賬款, 貸:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算, 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 產(chǎn)生支出, 借:合同履約成本 貸:銀行存款原材料等 2、收到工程款, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款, 3、確認(rèn)工程收入, 借:合同結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:合同履約成本,
2023-09-26 11:26:26
你好,結(jié)轉(zhuǎn)沒什么口訣 只是要把制造費(fèi)用轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本 然后生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入庫存商品再轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本就可以
2022-03-31 15:59:43
借銀行存款 貸會(huì)費(fèi)收入…非限定性收入
2020-06-17 14:46:36
您好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2022-05-19 21:33:09
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