您好,我想問(wèn)一下,我們公司這個(gè)月剛簽到一個(gè)工程單子幾百萬(wàn),需要先開(kāi)兩百萬(wàn)的發(fā)票給客戶預(yù)收款,但是工程才剛開(kāi)始,材料啥的都還沒(méi)有開(kāi)始采購(gòu),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣,那這兩百萬(wàn)的銷項(xiàng)發(fā)票我要怎么做賬,不可能按200萬(wàn)來(lái)交稅,太多了,好像也不太合理,感謝給予回答

jasmine
于2022-02-23 09:25 發(fā)布 ??614次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-02-23 09:26
同學(xué)你好
這個(gè)是你們開(kāi)出去的發(fā)票預(yù)收沒(méi)有稅率
但是要預(yù)繳百分之三的增值稅
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同學(xué)你好
這個(gè)是你們開(kāi)出去的發(fā)票預(yù)收沒(méi)有稅率
但是要預(yù)繳百分之三的增值稅
2022-02-23 09:26:39
你好,這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不準(zhǔn)備抵扣
借:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款
2022-03-03 21:25:16
您好
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做賬,但是沒(méi)抵扣認(rèn)證,這樣可以的
2020-06-11 15:51:19
你好
購(gòu)進(jìn),借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)付賬款
抵扣的時(shí)候
借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(或借方)
2019-11-16 17:03:25
您好,是需要做賬的
2022-03-13 09:10:43
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2022-02-23 09:39
樸老師 解答
2022-02-23 09:48