你好!我是一般納稅人,取的進項票專票后我做完了分錄,做完結(jié)算成本的分錄后,之后的一個分錄怎么做?我的進項稅額比銷項稅額高

哭泣的月餅
于2022-02-22 23:49 發(fā)布 ??731次瀏覽
- 送心意
潘潘老師
職稱: 管理會計師 財稅師
2022-02-22 23:52
取得進項
借 成本科目
應交稅費應交增值稅進項稅
貸銀行存款
當進項大于銷項不做處理,作為期末留底
當銷項大于進項
借 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅
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當進項大于銷項不做處理,作為期末留底
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借 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費未交增值稅
2022-02-22 23:52:22
結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(進項)
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費——應交增值稅(銷項)
貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額:
借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費——未交增值稅
如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額:
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
你好,一般納稅人開了一張專票,不是真實的業(yè)務,內(nèi)賬不需要做這個發(fā)票的分錄
2022-11-03 18:42:17
可以的,可以這么做的。
2022-03-05 09:27:59
您好,進項稅額多余銷項稅額,形成留抵,可不做分錄
2021-11-06 22:53:35
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