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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2022-02-22 17:15

借;銀行存款 8000
借;其他應收款 2000、
貸;主營業(yè)務收入 
貸;應交稅費-應交增值稅

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借;銀行存款 8000 借;其他應收款 2000、 貸;主營業(yè)務收入 貸;應交稅費-應交增值稅
2022-02-22 17:15:38
您好 借:管理費用 貸:預付賬款 銀行存款
2019-12-30 10:05:30
你好,充值的時候 借 預付賬款 貸 銀行存款 開發(fā)票 借 管理費用 貸預付賬款
2020-08-27 09:58:31
你好,12月份借管理費用貸銀行存款。
2022-01-11 14:19:49
同學您好,當公司收到物業(yè)退款及紅字發(fā)票并計入預付賬款時,可進行以下賬務處理: 收到紅字發(fā)票時: 借:預付賬款(紅字) 貸:相關費用科目(如管理費用等,紅字) 這一步驟是沖減原來計入費用的金額以及對應的預付賬款金額。紅字表示沖減。
2024-08-30 15:25:32
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