
轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,不是要有進(jìn)項稅抵扣嗎,才可以不用交那么多稅 關(guān)鍵是當(dāng)時沒有讓供應(yīng)商開進(jìn)項發(fā)票 還有就是符合什么條件的需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷?
答: 同學(xué)你好 對的 你讓他給你開專票就行
老師,請問進(jìn)出口企業(yè)有外銷票沒開,有內(nèi)銷如何抵扣進(jìn)項稅呢
答: 你好,是商貿(mào)的嗎?如果是的話,你只需要抵扣勾選你內(nèi)銷的進(jìn)項就可以的。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,未抵扣進(jìn)項稅額286742.84,能開多少銷項發(fā)票
答: 你好,如果你們開票稅率是13%,可以開出含稅金額發(fā)票=(2575660.69/13%)*1.13=22388435.23
進(jìn)項稅是本公司購買商品所支付的稅費(fèi),那么在出售商品時,收到對方銷項稅,用銷項稅抵扣進(jìn)項稅,因為銷項稅的錢是對方公司給的,那是不是相當(dāng)于公司沒有交稅費(fèi)
請問老師,銷售貨物,發(fā)票開多了,比如說15萬的貨,開了16萬的發(fā)票,購買方也給了15萬的貨款,由于購買方已經(jīng)抵扣進(jìn)項稅了,這個情況應(yīng)該怎么辦吶?









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