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送心意

佟老師

職稱稅務師,中級會計師

2022-02-22 11:06

你好,你想用到匯算清繳里就要做到21年里做處理的

cc果凍 追問

2022-02-22 11:21

那21年12月一直不能結賬的話22年1到4月開出去的帳怎么做賬,我發(fā)了這么大一斷文字老師您這么簡短就結束了,好失落啊

佟老師 解答

2022-02-22 11:23

我的意思你要首先選擇到哪個時間點處理,才知道借下來怎樣做,為什么不能結賬,金額不能估量嗎?

cc果凍 追問

2022-02-22 11:27

結了帳怎么再做到12月份里去,比如說22年2月份,拿到了費用票,同時也有開出去的票,同時要做21年12月份的帳和22年2月的帳,怎么弄,金額又是個怎么估量法,老師您能具體說一下怎么個操作法 我才不會混亂嗎,您之前的解答后我依舊像沒問的時候一樣混亂

佟老師 解答

2022-02-22 11:29

你現(xiàn)在需要多少費用金額是否可以確定?

cc果凍 追問

2022-02-22 11:30

可以確定的,19萬

佟老師 解答

2022-02-22 11:30

那就在21年做這些費用的預估計提,然后就可以結賬了,這個能聽懂嗎

cc果凍 追問

2022-02-22 11:32

預估計提是什么意思,是 借:管理費用-暫估  19萬 ,貸:應付賬款-暫估  19萬, 是這個意思嗎

佟老師 解答

2022-02-22 11:33

對,做19萬的計提費用,這樣你就可以結賬了,匯算這筆也就包括進去了

cc果凍 追問

2022-02-22 11:40

一直是這么在做暫估的,可是年底12月的帳肯定不允許還有暫估的啊,那我匯算清繳的時候用的是21年12月份的報表,然后里面的帳里面還有暫估不是不合理嗎,還有如果還有暫估就結賬了的話那22年1到4月的費用票您的意思是做到22年的帳里去嗎,然后暫估沖紅也在22年沖紅嗎,第一就是感覺21年12月還有暫估不合理,第二就是22年1到4月的費用票做到22年的話那影響的不是22年的利潤嗎

佟老師 解答

2022-02-22 11:43

一直是這么在做暫估的,可是年底12月的帳肯定不允許還有暫估的啊,這句話什么意思?你不是還要有19萬費用做處理嗎?你先做費用處理在21年,然后取得發(fā)票后直接貼在憑證上就可以了,跟22年沒有關系的,年底有暫估很合理,因為發(fā)票還沒有取回呢

cc果凍 追問

2022-02-22 11:47

借:管理費用-暫估  19萬 ,貸:應付賬款-暫估  19萬   ,如果在21年12月份這張暫估憑證上直接貼上22年1到4月取得的費用發(fā)票就可以了,那這個暫估的憑證什么時候紅沖呢,費用票都進來了就肯定要紅沖啊,紅沖做到22年里去嗎,紅沖后如果費用憑證已經(jīng)貼在21年12月的暫估憑證上了,那也是白貼啊,因為22年又紅沖暫估了,這不是白搭嗎

佟老師 解答

2022-02-22 12:01

不用沖紅啊,你為什么嘛要沖紅?為什么要沖紅,已經(jīng)在21年做了處理了,把發(fā)票貼上就可以了,你提前暫估當年的費用不就是為了在21年體現(xiàn)嗎?為什么要做到22年去了

cc果凍 追問

2022-02-22 12:08

不沖紅的話科目余額表里管理費用下的暫估,和應付賬款下的暫估一直都在也沒有關系的嗎

佟老師 解答

2022-02-22 12:51

對,沒關系,你發(fā)票取得后跟你這個憑證能 對應上就可以了

cc果凍 追問

2022-02-22 16:01

怎么可能不用紅沖,那應付賬款-暫估就一直掛賬了啊

佟老師 解答

2022-02-22 16:04

你暫估不支付嗎?什么時候支付才沖掉暫估啊

cc果凍 追問

2022-02-22 16:11

您的意思是管理費用-暫估,不用紅沖,然后應付賬款暫估在付錢的時候會紅沖掉,那管理費用-暫估怎么辦,就一直掛著嗎,科目余額表里也一直查的到,就一直不平嗎

佟老師 解答

2022-02-22 16:29

你不是已經(jīng)做到費用,月末結轉到本年利潤了,沒有余額

cc果凍 追問

2022-02-22 16:32

謝謝老師,那是不是這樣21年12月做借:管理費用-暫估  19萬 ,貸:應付賬款-暫估  19萬,然后結賬,然后22年1到4月的發(fā)票進來了貼到這個憑證后面就可以了,不用做其他的賬務處理,然后22年這些發(fā)票付錢的時候再做  借:應付轉款-暫估,貸:銀行存款,然后22年的帳正常做,是這個樣子嗎

佟老師 解答

2022-02-22 16:45

是的,你上面的描述處理完全正確,及按照這個流程操作即可

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相關問題討論
你好,你想用到匯算清繳里就要做到21年里做處理的
2022-02-22 11:06:30
你好,可以,但是同時要更改12月份申報
2022-02-16 14:44:34
你好,不用返回去的,你在這個月調(diào)整用利潤分配來。匯算清繳納稅調(diào)整明細吧,扣除項目其他,填寫稅收金額。
2022-04-13 11:28:56
借銀行存款 貸應交稅費,企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤, 這個是小企業(yè)會計準則做賬的
2022-05-12 09:48:35
同學您好,在匯算清繳前,可以通過以前年度損益調(diào)整來完成。清繳后,就將差錯在本年調(diào)整就行了。
2022-03-03 23:25:09
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