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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-02-22 11:12

你好,你幾月開具出口發(fā)票的這里就填寫幾月

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你好,你幾月開具出口發(fā)票的這里就填寫幾月
2022-02-22 11:12:45
壓縮包損壞或壓縮格式未知的原因很多:1.下載的時(shí)候下載不完全,2.有木馬病毒侵入.3.壓縮的軟件有些不兼容等,我個(gè)人也有過這樣的經(jīng)驗(yàn),有時(shí)候從網(wǎng)上好不容易下載了一個(gè)壓縮包,興沖沖地想要打開,突然彈出來一個(gè)壓縮包損壞的信息。對(duì)于阿明4~5KB/s的下載速度來說,碰到這種事實(shí)在是老大的不幸。有些人還用壓縮文件備份重要資料,如果壓縮包損壞,對(duì)他們來說損失或許難以估量。   壓縮文件中最流行的莫過于ZIP與RAR這兩種格式。ZIP文件損壞無法解壓的情況可以用一個(gè)名為“ZIP文件修復(fù)大師”的工具處理,只要填好要修復(fù)的文件名和修復(fù)后的文件名,按“開始修復(fù)”即可。著名的ZIP文件解壓工具Zipmagic也自己帶有修復(fù)工具,對(duì)損壞的ZIP文件單擊右鍵選擇“Repair”就可以了,同樣非常好用。對(duì)于RAR文件可用WinRAR自帶的修復(fù)功能修復(fù),打開WinRAR,只要選擇好要修復(fù)的文件后點(diǎn)擊“修復(fù)”按鈕即可,WinRAR可以自行幫你修復(fù)。   網(wǎng)上為了方便沒有解壓軟件的人,有時(shí)會(huì)把壓縮文件做成自解壓文件包(擴(kuò)展名為EXE)。不過自解壓文件包有時(shí)會(huì)由于病毒等原因的破壞,造成自解壓文件無法解壓。這種現(xiàn)象可能是由于可執(zhí)行文件頭損壞而引起的,一般來說,可以用對(duì)應(yīng)壓縮工具打開,然后同普通的壓縮文件一樣選擇“解壓”命令進(jìn)行解壓
2019-06-14 08:36:31
你好,進(jìn)出口退稅,指的是退增值稅進(jìn)項(xiàng)稅或者消費(fèi)稅
2022-04-15 14:31:43
(一)生產(chǎn)企業(yè)篇 1.生產(chǎn)企業(yè)先要完成出口退(免)稅備案。生產(chǎn)企業(yè)可以通過電子稅務(wù)局或者生產(chǎn)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件申請(qǐng)“出口退(免)稅備案”,出口退稅的企業(yè)類型選擇“內(nèi)資生產(chǎn)企業(yè)”或者“外商投資生產(chǎn)企業(yè)”,退(免)稅計(jì)算方法選擇“免抵退稅”。 2.完成當(dāng)月的增值稅納稅申報(bào)。由于生產(chǎn)企業(yè)實(shí)行的是“免、抵、退”的管理辦法,退稅申報(bào)時(shí)需要與當(dāng)期的增值稅納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)比對(duì),因此,在進(jìn)行退稅申報(bào)前,需要先進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)。 3.確認(rèn)出口退(免)稅申報(bào)的所屬期。由于生產(chǎn)企業(yè)需要在退稅申報(bào)時(shí)同時(shí)比對(duì)當(dāng)月的增值稅納稅申報(bào)表,因此,退稅申報(bào)的所屬期應(yīng)與當(dāng)月的增值稅納稅申報(bào)表的所屬期一致,如2021年10月份進(jìn)行申報(bào),填寫所屬期202109即可。而且,生產(chǎn)企業(yè)每個(gè)月只能申報(bào)一個(gè)批次的數(shù)據(jù),不同年份海關(guān)出口報(bào)關(guān)單不需要區(qū)分申報(bào)所屬期。 4.正確填列免抵退稅申報(bào)匯總表。匯總表中有兩個(gè)數(shù)據(jù)需要和當(dāng)期的增值稅納稅申報(bào)表一致, “增值稅納稅申報(bào)表期末留抵稅額” 應(yīng)和增值稅納稅申報(bào)表“期末留抵稅額”一致;“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”應(yīng)和增值稅納稅申報(bào)表附表二“免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”一致。 5.做好出口貨物備案單證管理。出口企業(yè)應(yīng)在申報(bào)出口退(免)稅后15日內(nèi),需要將出口貨物裝貨單、出口貨物運(yùn)輸單據(jù)等單證按申報(bào)退(免)稅的出口貨物順序,填寫《出口貨物備案單證目錄》,注明備案單證存放地點(diǎn)。 (二)外貿(mào)企業(yè)篇 1.外貿(mào)企業(yè)先要完成出口退(免)稅備案。外貿(mào)企業(yè)可以通過電子稅務(wù)局或者外貿(mào)企業(yè)離線出口退稅申報(bào)軟件申請(qǐng)“出口退(免)稅備案”,出口退稅的企業(yè)類型選擇“外貿(mào)企業(yè)”,退(免)稅計(jì)算方法選擇“免退稅”。 2. 發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上完成退稅勾選。用于出口的增值稅專用發(fā)票需要先完成退稅勾選,然后等待發(fā)票的稽核相符數(shù)據(jù)同步到申報(bào)系統(tǒng)。在完成出口退(免)稅備案后,外貿(mào)企業(yè)一般會(huì)認(rèn)定為出口退(免)稅企業(yè)分類管理三類企業(yè),三類企業(yè)以稽核相符信息作為申請(qǐng)出口退(免)稅的數(shù)據(jù),而增值稅專用發(fā)票稽核相符數(shù)據(jù)一般需要2個(gè)月的等待時(shí)間。如果申報(bào)系統(tǒng)中提示示“發(fā)票沒有信息”,那就是尚未取得稽核相符數(shù)據(jù)。 3.確認(rèn)出口退(免)稅申報(bào)的所屬期。由于外貿(mào)企業(yè)在申報(bào)退稅時(shí),有不同年度的數(shù)據(jù),如外貿(mào)企業(yè)有2020年出口的和2021年出口的海關(guān)出口報(bào)關(guān)單,在申報(bào)時(shí),需要將不同年份的海關(guān)出口報(bào)關(guān)單分開申報(bào)。2020年的數(shù)據(jù)以“202012”的申報(bào)年月進(jìn)行申報(bào),而2021年出口的則以“2021XX”的申報(bào)年月進(jìn)行申報(bào),申報(bào)的批次從001批次開始計(jì)算。 4.按照出口商品的購銷關(guān)系,將海關(guān)出口報(bào)關(guān)單和購進(jìn)的增值稅專用發(fā)票逐一匹配。同時(shí)增值稅專用發(fā)票上的商品名稱應(yīng)與海關(guān)出口報(bào)關(guān)單的相符,增值稅專用發(fā)票上的單位應(yīng)與海關(guān)出口報(bào)關(guān)單的至少一個(gè)計(jì)量單位相符。 5.做好出口貨物備案單證管理。出口企業(yè)應(yīng)在申報(bào)出口退(免)稅后15日內(nèi),需要將外貿(mào)企業(yè)購貨合同、出口貨物裝貨單、出口貨物運(yùn)輸單據(jù)等單證按申報(bào)退(免)稅的出口貨物順序,填寫《出口貨物備案單證目錄》,注明備案單證存放地點(diǎn)。
2022-02-21 16:15:42
同學(xué)你好 出口退稅系統(tǒng)里嗎
2022-04-06 13:07:52
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