
老師,年前管理費(fèi)用普票入賬,現(xiàn)在紅沖開(kāi)了專(zhuān)票。借 其他應(yīng)付款2984 貸 以前年度損益調(diào)整 2984 收到票 借 以前年度損益調(diào)整 2640.71 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 343.29貸 其他應(yīng)付款 2984
答: 您好,是的,分錄是這樣做的
老師,去年員工工資憑證分錄,前任會(huì)計(jì)做成貸方其他應(yīng)付款法人,但實(shí)際未發(fā)放,今年2023年補(bǔ)發(fā)這筆工資,我把之前錯(cuò)誤的這次沖紅后,還要涉及到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
答: 你好同學(xué) 不需要 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,去年員工工資憑證分錄,前任會(huì)計(jì)做成貸方其他應(yīng)付款法人,但實(shí)際未發(fā)放,今年2023年補(bǔ)發(fā)這筆工資,我把之前錯(cuò)誤的這次沖紅后,還要涉及到以前年度損益調(diào)整科目嗎?
答: 您好,我覺(jué)得他的憑證科目沒(méi)有錯(cuò),沒(méi)有實(shí)發(fā),但他在賬上體現(xiàn)實(shí)發(fā)了,要不年度匯繳需要納稅調(diào)增的,現(xiàn)在發(fā)給同事 借:其他應(yīng)付款-法人 貸:銀行









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2022-02-22 09:33
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