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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2022-02-21 09:36

就兩種形式,第一種比方說100萬,你就按照100萬開正常的普通發(fā)票就行了。第二種,就比方說100萬可以扣除40萬,那里可以開兩張發(fā)票,40萬開一張專票,60萬開一張普通發(fā)票,都是按照正常的開票形式開票,你享受差額征稅,只是說在增值稅申報(bào)的時(shí)候用差額扣除。

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就兩種形式,第一種比方說100萬,你就按照100萬開正常的普通發(fā)票就行了。第二種,就比方說100萬可以扣除40萬,那里可以開兩張發(fā)票,40萬開一張專票,60萬開一張普通發(fā)票,都是按照正常的開票形式開票,你享受差額征稅,只是說在增值稅申報(bào)的時(shí)候用差額扣除。
2022-02-21 09:36:15
您好差額計(jì)稅不能開專票的
2021-10-09 21:43:28
你好,你現(xiàn)在具體疑問是什么呢?
2022-04-19 15:09:08
你好,這個(gè)屬于正常現(xiàn)象,咱么手動(dòng)輸入收入后,增值稅報(bào)表會(huì)自動(dòng)計(jì)算增值稅,但是會(huì)和開票系統(tǒng)匯總的金額又誤差,往往是幾分錢,這是由于系統(tǒng)計(jì)算原因,你直接按照開票系統(tǒng)匯總的金額修改即可,希望能幫助你,期待你的好評(píng)
2022-01-15 08:49:40
企業(yè)在發(fā)生不征增值稅項(xiàng)目的情況下,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行申報(bào)。首先,將銷售不征收增值稅的收入發(fā)票開具到企業(yè)財(cái)務(wù)部,將該發(fā)票作為納稅憑證。其次,在企業(yè)進(jìn)行增值稅申報(bào)時(shí),應(yīng)按照《增值稅納稅申報(bào)表》進(jìn)行填寫,將銷售不征收增值稅的收入發(fā)票填寫到“銷售額”,“增值稅稅額”一欄均填0,“增值稅免稅收入”一欄填寫該發(fā)票金額。最后,按照增值稅納稅登記的要求將發(fā)票上的信息報(bào)送給稅務(wù)機(jī)關(guān),以便進(jìn)行后續(xù)的稅務(wù)管理。
2023-02-27 15:30:45
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