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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-02-18 19:06

你好,貸方是預(yù)收賬款科目,而不是預(yù)付賬款啊

賈小西 追問

2022-02-18 19:10

鄒老師,對,應(yīng)該是預(yù)收賬款,那這樣的話對嗎

鄒老師 解答

2022-02-18 19:10

你好,貸方的預(yù)付賬款科目,改成預(yù)收賬款,就是對的

賈小西 追問

2022-02-18 19:12

那我12月的貸方記成預(yù)付了,還如何調(diào)賬?

鄒老師 解答

2022-02-18 19:12

你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借:預(yù)付賬款
貸:預(yù)收賬款 

賈小西 追問

2022-02-18 19:14

然后還要改期初數(shù)據(jù)吧,我今年才弄得電子賬錄入了期初數(shù)

鄒老師 解答

2022-02-18 19:14

你好,只需要做相應(yīng)的調(diào)整分錄,不需要去調(diào)整去年的報表數(shù)據(jù)

賈小西 追問

2022-02-18 19:17

知道了鄒老師,謝謝你

鄒老師 解答

2022-02-18 19:17

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以平價,謝謝。

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你好;你是銷售方給 購買方現(xiàn)金折扣; 那么你 先做 :借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 。? ? 收到款 :借銀行存款 ;財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣 貸應(yīng)收賬款。? ??
2022-05-25 12:29:12
借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費, 借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
2022-04-07 16:41:32
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,這個是重新開的紅沖的, 借應(yīng)收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 應(yīng)交稅費負數(shù)
2023-06-07 17:05:53
你好,對的是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。
2022-03-02 11:22:42
你好,貸方是預(yù)收賬款科目,而不是預(yù)付賬款啊
2022-02-18 19:06:10
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