老師 支付工資時(shí) 的會(huì)計(jì)分錄是什么 包括代扣社 問(wèn)
發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)— 個(gè)人所得稅 答
老師 我們企業(yè)是生產(chǎn)企業(yè)型出口企業(yè),現(xiàn)在有外購(gòu) 問(wèn)
你好,不可以的,這個(gè)出口免稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出入成本核算的 答
4S店 客戶(hù)在抖音平臺(tái)買(mǎi)劵 劵的金額是1000元,實(shí)際 問(wèn)
您好收到的記錄或發(fā)票入賬就可以 答
代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬得個(gè)人所得稅如何做分錄 問(wèn)
您好,這個(gè)支付工資的時(shí)候做 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 答
老師,您好,質(zhì)管部出去培訓(xùn),培訓(xùn)費(fèi)需要入應(yīng)付職工薪 問(wèn)
通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目過(guò)渡,會(huì)更規(guī)范 答

老師我上年11月做錯(cuò)了這個(gè)憑證多沖了25000,本年要怎樣調(diào)回來(lái)咯?上年做的分錄:借:生產(chǎn)成本/工資160000 管理費(fèi)用/工資80000貸:應(yīng)付工資24000010月多提工資:借:生產(chǎn)成本/工資-40652 管理費(fèi)用/工資-5502貸:應(yīng)付工資-46154實(shí)際上是這樣的:借:生產(chǎn)成本/工資160000 管理費(fèi)用/工資80000貸:應(yīng)付工資24000010月多提工資:借:生產(chǎn)成本/工資-20652 管理費(fèi)用/工資-502貸:應(yīng)付工資-21154
答: 您好,您生產(chǎn)成本最終呢,也是要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里是吧,你當(dāng)時(shí)轉(zhuǎn)了是吧。
老師我上年11月做錯(cuò)了這個(gè)憑證多沖了25000,本年要怎樣調(diào)回來(lái)咯?上年做的分錄:借:生產(chǎn)成本/工資160000管理費(fèi)用/工資80000貸:應(yīng)付工資24000010月多提工資:借:生產(chǎn)成本/工資-40652管理費(fèi)用/工資-5502貸:應(yīng)付工資-46154實(shí)際上是這樣的:借:生產(chǎn)成本/工資160000管理費(fèi)用/工資80000貸:應(yīng)付工資24000010月多提工資:借:生產(chǎn)成本/工資-20652管理費(fèi)用/工資-502貸:應(yīng)付工資-21154
答: 您好!就是去年10月多沖回了25000,那這次把25000再加回來(lái)就行了,如果是匯算清繳前發(fā)現(xiàn)的,直接調(diào)賬 借:生產(chǎn)成本20000 管理費(fèi)用5000 貸:應(yīng)付工資25000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
解除勞動(dòng)合同一次性賠償金如果是工廠操作工怎么做分錄?是入生產(chǎn)成本還是管理費(fèi)用?
答: 你好,不管是哪個(gè)部門(mén)的,都是做到管理費(fèi)用,辭退福利。








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藍(lán)兒 追問(wèn)
2022-02-18 17:21
郭老師 解答
2022-02-18 17:22
藍(lán)兒 追問(wèn)
2022-02-18 17:41
郭老師 解答
2022-02-18 17:41