董老師在嗎?可以講一下動(dòng)態(tài)回收期嗎 問
朋友您好,好的,有具體的題么,我們一起分析下,光說文字講理論效果不直接 答
老師,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 問
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 答
老師,私戶能轉(zhuǎn)公戶嗎? 問
您好,這個(gè)當(dāng)然可以的,股東的投資款就是個(gè)人私卡轉(zhuǎn)來的 答
老師,剛公司賬戶發(fā)工資多付了,員工把多付的退到公 問
可以的,沒問題的哈 答
公司勞務(wù)派遣人員的差旅費(fèi)是入到差旅費(fèi)還是勞務(wù) 問
那個(gè)計(jì)入差旅費(fèi)科目 答

您幫忙看下 這是什么原因不平衡的
答: 您好,您這個(gè)表啊,給我的感覺就是嗯,這個(gè)是個(gè)問題,然后你的損益類科目也沒有填數(shù)。
請(qǐng)幫忙看一下,這是什么原因
答: 你好,目前看出來是主營業(yè)務(wù)收入分錄錯(cuò)了,核對(duì)一下數(shù)字 差額就是10820-8400=2420 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 主營業(yè)務(wù)收入
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我五月份資產(chǎn)負(fù)債表平的 剛剛圖片是六月份的 結(jié)轉(zhuǎn)后 計(jì)提所得稅和結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)相同 一個(gè)正一個(gè)負(fù) 什么原因不平 幫忙看一下 利潤表季度報(bào)表 是平衡的
答: 你結(jié)轉(zhuǎn)損益后有沒有結(jié)賬






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