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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-02-18 11:22

嗯,比如說一般納稅人吧,你像你從供應商那里采購貨物,他要給你開發(fā)票,這個時候里面的稅額就是進項稅額,擬采購的貨物以后你要賣給別人,你要給別人開發(fā)票,這個發(fā)票上的稅額就是銷項稅額,嗯銷項稅額減去進項稅額的差額,就是你要交的增值稅。

淺默 追問

2022-02-18 11:28

那進項稅額和銷項稅額一般屬于哪類會計科目

李霞老師 解答

2022-02-18 11:30

他們都屬于應交稅費,應交稅費是屬于負債類科目。

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你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果? ? 都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項稅 就可以用你 的進項稅抵扣的。? 這樣 可以不用產(chǎn)生增值稅繳納的? ?
2022-03-10 09:54:11
同學你好 對的 需要你們承擔
2022-12-23 11:24:21
你好,什么原因需要轉出?
2022-04-22 09:03:07
你好,借庫存商品 應交稅費、應交增值稅進項, 貸銀行存款 進項按照票面的金額乘以9%。
2022-05-10 13:16:52
你好同學,非正常損失是指企業(yè)管理不善所造成的存貨損失,對應的進項稅已經(jīng)認證的要做進項稅額轉出,因為該部分貨物不能再銷售產(chǎn)生銷項稅,為了杜絕因人為因素造成的損失導致稅款流失,所以不允許抵扣
2022-06-01 17:53:01
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