請(qǐng)問下個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶今年本年度有交增值稅但是做賬時(shí)沒有做增值稅減免這筆業(yè)務(wù)我接到手應(yīng)該怎么把交的增值稅做進(jìn)去?

矮小的綠茶
于2022-02-17 18:10 發(fā)布 ??517次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-02-17 18:11
你好,你確認(rèn)收入是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
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你好,你確認(rèn)收入是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?
2022-02-17 18:11:15
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸;營(yíng)業(yè)外收入
你好,減免優(yōu)惠的增值稅可以做這個(gè)分錄
2022-02-15 16:58:57
您好,是的就是這么做賬的。
2023-02-10 14:36:48
我們是收據(jù) 沒開過發(fā)票
2024-01-15 13:53:08
你好,增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過15萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過45萬元,下同)的,免征增值稅的銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”相關(guān)欄次。
合計(jì)月銷售額超過15萬元的,免征增值稅的全部銷售額等項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》對(duì)應(yīng)欄次。
2022-07-06 16:12:01
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