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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2022-02-15 11:21

對(duì)的,就你下月申報(bào)的時(shí)候,相當(dāng)于這個(gè)二百八一起放到里面。

菜場(chǎng)小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2022-02-15 11:41

異常原因:1010030098000009:保存失敗!錯(cuò)誤原因:本期實(shí)際抵減稅額合計(jì)280.00不等于《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》23行本期應(yīng)納稅減征額一般項(xiàng)目本月0.00加即征即退項(xiàng)目本月0.00之和

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-02-15 11:45

那你的23行是不是也是200吧?這里要和之前是一致的。

菜場(chǎng)小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2022-02-15 11:45

如截圖所表示,謝謝

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-02-15 11:47

附表里面有280,那你主表的23行也要填寫280才對(duì)。

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-02-15 11:48

你這個(gè)280是本期抵扣的,不是之前抵扣的,那么他就不應(yīng)該放到留底稅額,只有是之前抵扣的才能夠放到留底稅額,你這里改一下。

菜場(chǎng)小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2022-02-15 11:48

第23行應(yīng)納稅額減征額是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的數(shù)據(jù),不用手動(dòng)填列吧

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-02-15 11:48

你直接手動(dòng)填進(jìn)去吧,你這里沒(méi)有帶出來(lái),你填進(jìn)去之后你再保存。

菜場(chǎng)小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2022-02-15 12:04

老師,填進(jìn)去保存最后生成這樣的數(shù)據(jù)嗎?然后這280下期會(huì)自動(dòng)進(jìn)入到13列的上期留抵稅額中嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-02-15 12:13

是的,你這抵扣了不用,會(huì)自動(dòng)進(jìn) 入下期留 抵抵扣處理

菜場(chǎng)小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2022-02-15 12:25

應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)附表四和《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫;當(dāng)本期減征額大于第19欄與第21欄之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫。   那和這有矛盾了,應(yīng)納稅減征額以本期實(shí)際抵扣額280帶出,>19欄0和21欄0,理論應(yīng)該按照0填寫,實(shí)際按280填寫這和說(shuō)明不對(duì)了

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-02-15 12:34

同學(xué)。你加計(jì)抵減附表4填寫了280,你這就是按280填寫,如果按0配比通不過(guò) 

菜場(chǎng)小會(huì)計(jì) 追問(wèn)

2022-02-15 12:42

那如果加計(jì)抵減附表4我實(shí)際抵扣金額填0,那附表4期末余額為280,那在主表中應(yīng)納稅額減征額帶出為0,那下期的13列上期留抵稅額會(huì)是本期的期末留抵額653242.04加上附表4的280元嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2022-02-15 13:34

那如果說(shuō)你實(shí)際抵扣金額填寫零的話,你下期的留底稅額就不會(huì)包含這個(gè)200吧,因?yàn)槟愀揪瓦€沒(méi)有抵減

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學(xué)員你好,一般納稅人增值稅申報(bào)-增值稅減免稅申報(bào)表,如果企業(yè)不涉及減免稅,這個(gè)表還要空保存的,不然系統(tǒng)申報(bào)不了的
2022-03-06 22:12:30
學(xué)員你好,如果企業(yè)不涉及減免稅,這個(gè)表還要空保存的,不然申報(bào)不了
2022-03-06 21:49:23
首先,你需要明確你的銷售額和購(gòu)買的貨物或者接受的勞務(wù)的稅額。在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中,你需要填寫以下幾個(gè)部分:
2023-07-20 12:20:19
,需不需要在(B44增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表)中進(jìn)行填寫; 不需要,2 這個(gè)自己填寫的,要是享受1%優(yōu)惠,這個(gè)是需要填寫或者是其他免稅話
2020-05-15 19:15:17
你好,這里也填寫 主表應(yīng)納稅減征額也得填寫。
2022-01-18 17:20:25
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