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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2022-02-15 07:51

你好,這個,后期的話,可以將計提書減少,這樣就保持兩個數(shù)據(jù)的一致了

Ljmm 追問

2022-02-15 07:52

如何做分錄?多謝

王超老師 解答

2022-02-15 07:52

借:應付職工薪酬
貸:管理費用等

Ljmm 追問

2022-02-15 07:56

上年度的多計提數(shù),還需要在匯算清繳進行調整補稅嗎?多謝

王超老師 解答

2022-02-15 07:57

這個不需要的,你這個是當時預計的計提數(shù)啊

Ljmm 追問

2022-02-15 08:02

不是按這個計提數(shù)申報費用,相當于少繳所得稅了嗎,

王超老師 解答

2022-02-15 08:04

那你今年的少了,那怎么算呢?

Ljmm 追問

2022-02-15 08:06

能這樣操作嗎?

Ljmm 追問

2022-02-15 08:14

老師你的意思是,工資費用數(shù)是以申報數(shù)為準核算所得稅,計提的只需要調平就行,是嗎?

王超老師 解答

2022-02-15 08:18

你看一下這個圖片,也是對方發(fā)出來的,他并不是表明官方的一貫立場。也就是說,是對方對政策的一種解讀。你這個還是要按照實際操作來處理的,一般我們計提的跟實際發(fā)放都會有一點差異,比如我們105萬的計提,但是實際會發(fā)放100萬工資,這個時候我們一般是不另外進行處理的,因為這個差額是正常因為這個差額是正常的。像圖片中說的第二種,那種,本質上不是說計提多了,而是一種賬務處理差錯。比如說計提了105萬,但是實際上只發(fā)放了五萬,這個才是需要調整的。

Ljmm 追問

2022-02-15 08:20

好的,意思是跨年的多計提后期沖平就行了嗎?多謝

王超老師 解答

2022-02-15 08:50

是的,這個直接沖平的就可以的

上傳圖片 ?
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你好,這個,后期的話,可以將計提書減少,這樣就保持兩個數(shù)據(jù)的一致了
2022-02-15 07:51:02
同學你好,可以在年底時一次調整;
2021-11-23 14:40:10
您好,今年借以前年度損益調整3,貸應付職工薪酬3
2021-12-25 23:31:24
你好 直接摘要寫補計上個月工資即可!
2020-06-15 16:39:51
您好!這個不用調整,實際繳納了社保再做繳納的分錄即可。
2022-04-15 16:01:57
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