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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-02-14 14:11

同學,你好
借:管理費用-租賃費
貸:銀行存款

昱音 追問

2022-02-14 14:19

老師,20年和21年不需要做以前年度損益調(diào)整嗎

小菲老師 解答

2022-02-14 14:20

同學,你好
不用,你直接這么做

昱音 追問

2022-02-14 14:23

   這40萬包含了20.07—22.06的租賃費,可以直接管理費用下賬嗎?

小菲老師 解答

2022-02-14 14:23

同學,你好
可以的,發(fā)票是2022年開進來的

昱音 追問

2022-02-14 14:24

老師,是不是費用只要發(fā)票是22年以前開的必須做以前年度損益調(diào)整,22年開的直接做費用就可以?

小菲老師 解答

2022-02-14 14:25

同學,你好
可以這么理解

昱音 追問

2022-02-14 14:51

好的,謝謝老師

小菲老師 解答

2022-02-14 14:55

不客氣,滿意請5星好評,謝謝!

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相關(guān)問題討論
同學,你好 借:管理費用-租賃費 貸:銀行存款
2022-02-14 14:11:55
借銀行存款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅。
2023-04-24 14:34:22
你好 借:應收賬款?,貸:其他業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-10-12 11:21:58
如果主營不是這個的,借銀行存款,貸其他業(yè)務收入,應交稅費, 如果開了多個月的,借銀行存款,貸預收賬款,應交稅費,應交增值稅,按月借預收賬款,待其他業(yè)務收入。
2024-01-18 09:18:29
同學,你好!鋼膜租賃公司的會計分錄如下: 開發(fā)票時: 借:應收賬款-XX客戶 貸:其他業(yè)務收入-場地租賃費 收款時: 借:銀行存款 貸:應收賬款-XX客戶
2024-01-18 09:21:46
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