
年末應(yīng)收帳款和預(yù)付帳款為貸方余額,在年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)應(yīng)轉(zhuǎn)為應(yīng)付帳款和預(yù)收帳款嗎?
答: 你好,賬上不用做處理,重分類到預(yù)收賬款和應(yīng)付賬款就可以。
老師,預(yù)付帳款的貸方余額和應(yīng)付帳款的貸方余額可以轉(zhuǎn)到一個(gè)科目么,看圖片
答: 您好 如果是同一家單位 預(yù)付帳款的貸方余額和應(yīng)付帳款的貸方余額可以轉(zhuǎn)到一個(gè)科目
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)付賬款——推廣費(fèi) ***公司有余額數(shù) 應(yīng)付賬款——推廣費(fèi) ***公司也有余額數(shù) 這個(gè)怎么都結(jié)轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款上
答: 你好!你現(xiàn)在應(yīng)付是哪個(gè)方向的余額




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金牛牛 追問(wèn)
2022-02-14 10:39
郭老師 解答
2022-02-14 10:40
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2022-02-14 11:09
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