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宋忠麗
于2022-02-14 09:25 發(fā)布 ??637次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2022-02-14 09:26
您好。您好。您好,上期的留底是自動留底的,本期不用填寫。
玲老師 解答
在上期留抵那一行會自動帶出來數(shù)據(jù)。
宋忠麗 追問
2022-02-14 09:28
本期不需要新的認證抵扣,附表二直接確實保存就可以了嗎?
2022-02-14 09:29
這樣處理就對了。是的。
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上期有留抵稅額大于本期銷項稅額,附表二用不用填?
答: 您好。您好。您好,上期的留底是自動留底的,本期不用填寫。
你好,老師我想問一個問題,當月進行勾選認證的進項稅額大于當月的銷項稅額,那么多余的進項稅額能否作為留抵稅額在下個月進行抵扣
答: 同學你好 這個可以的哦
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:請問我們公司這個月的銷項稅額412844.05,進項稅額8286.15,留抵稅額310004,,那附加稅怎么算啊
答: 你好 銷項 -進項-留 抵 )*附加稅率
進項稅額大于銷項稅額,為留抵稅額,月末是否需要做賬務處理?
討論
想咨詢下農(nóng)產(chǎn)品使用核定扣除抵扣進項稅額,由于當期留抵稅額比較大,下期銷售的時候,只計提銷項稅額,不核定扣除計提進項稅額,有沒有稅務風險,目的為了減少留抵,不享受留抵退稅
期初有留抵稅額,本期銷項大于進項,期末還有留抵稅額
問下老師月末是怎么算增值稅的,是先統(tǒng)計銷項稅額,比如銷項稅額有400,我這個月進項有500,那我根據(jù)統(tǒng)計的銷項稅額400,在認證勾選系統(tǒng)里勾選大概400的進項,肯定不會正好400,如果是450,那50就是留抵稅額是嗎
老師您好,上期有留抵稅額1479.03,本期銷項稅額33353.26,進項稅額31919.67.抵扣了上期留抵稅額還剩45.44,這個分錄要怎么做?
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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玲老師 解答
2022-02-14 09:26
宋忠麗 追問
2022-02-14 09:28
玲老師 解答
2022-02-14 09:29