
增值稅申報,和增值稅應(yīng)納稅額申報的區(qū)別
答: 學(xué)員你好,增值稅申報就是計算增值稅應(yīng)納稅額并申報。這個沒啥區(qū)別。
一般納稅人,7.8月份的增值稅進項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現(xiàn)在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補充申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報表因開具紅票導(dǎo)致本期簡易應(yīng)納稅額未負,應(yīng)該怎樣申報呢?
答: 你好,負數(shù)申報無法保存,要去稅務(wù)大廳現(xiàn)場辦理








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Snowy 追問
2022-02-12 15:10
冉老師 解答
2022-02-12 15:13
冉老師 解答
2022-02-12 15:14