送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-02-12 14:42

你好,員工報銷了,墊付的話肯定會先把辦公費的發票給你,你先入賬,然后貸方掛其他應付款,等到時寄給員工,付錢的時候再借其他應付款貸銀行存款。

雪兒 追問

2022-02-12 15:03

入賬的時候附什么單據記賬憑證后面呢

李霞老師 解答

2022-02-12 15:05

嗯,如果說員工他把辦公費的發票給你了,也報銷了,你拿著這個辦公費的發票做賬呀。

雪兒 追問

2022-02-12 15:07

問題是員工是寫了報銷單,但是還沒有支付呢

李霞老師 解答

2022-02-12 15:11

沒有支付是什么意思就是。

雪兒 追問

2022-02-12 15:13

只是做了記賬其他應付款,但是沒有把錢付給員工,

李霞老師 解答

2022-02-12 15:14

嗯,你的意思你是借管理費用貸其他應付款,那你沒把錢給員工,員工給你發票嗎。

雪兒 追問

2022-02-12 15:17

是的,借:管理費用貸其他應付款這筆記賬憑證需要附的單據

李霞老師 解答

2022-02-12 15:17

這比科目需要付的就是發票,你向員工出去消費,他得把發票給你拿回來,你才能付。

雪兒 追問

2022-02-12 15:20

這里附了發票,那實際支付的時候附什么單據呢

李霞老師 解答

2022-02-12 15:24

你好,你好,只要你計提管理費用,你后面必須附發票,你支付的時候就是借其他應付款貸庫存現金啦,你付給這個人前的時候就不用附東西了,或者是附上你支付的。嗯,你若支付的是現金,那就不用附東西啦。如果沒支付的是銀行存款,那就要付上銀行存款的回單。

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你好,員工報銷了,墊付的話肯定會先把辦公費的發票給你,你先入賬,然后貸方掛其他應付款,等到時寄給員工,付錢的時候再借其他應付款貸銀行存款。
2022-02-12 14:42:50
您好,這個是可以的,沒問題的
2023-09-20 15:34:35
你好,填寫的事付款憑證,
2020-06-11 13:38:10
可以的,可以這么做的。
2022-03-31 15:55:23
就是按照賬面的成本結轉計入到管理費用 借:管理費用 貸:庫存商品
2020-06-19 09:32:58
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