
老師,沒(méi)有收入,但有業(yè)務(wù)招待費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)在年底企業(yè)所得稅報(bào)表中,是不是得全額交納企業(yè)所得稅呢
答: 你好對(duì)的,需要全額納稅調(diào)整交所得稅。
所得稅匯算中業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除規(guī)定
答: 按照自身發(fā)生額的60%和收入的千分之五,哪個(gè)的允許扣除哪個(gè)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想問(wèn)下。發(fā)票失控,上一年計(jì)入招待費(fèi),我要怎么更正所得稅表?上一年業(yè)務(wù)招待費(fèi)有調(diào)增,是不是成本減少,招待費(fèi)也要相應(yīng)減少啊?
答: 您好,計(jì)提招待費(fèi)的費(fèi)用,在匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)按比例進(jìn)行了調(diào)整,應(yīng)該不用調(diào)年報(bào)了。招待費(fèi)是根據(jù)收入的0.5%和招待費(fèi)發(fā)生額的60%誰(shuí)低進(jìn)行抵扣。與成本無(wú)關(guān)的。
技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)200萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)20萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整應(yīng)納所得稅?
請(qǐng)問(wèn),4季度正常提所得稅費(fèi)用,業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算時(shí)再調(diào)整?
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)虧損免年度所得稅,年度匯算還需要填寫(xiě)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)的扣除數(shù)嗎?
我在做匯算清繳所得稅時(shí)候,住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、差旅費(fèi)這些算招待費(fèi)嘛?用和招待費(fèi)金額加一起填進(jìn)招待費(fèi)那一欄嘛






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2022-02-11 10:28
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