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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-02-10 13:21

借,原材料-60
貸,應付賬款-60
借,原材料40
貸,應付賬款40
借,其他業(yè)務成本等-20
貸。原材料-20

簡陽 追問

2022-02-10 13:32

老師,不用重新核算上個月領用材料的成本?直接在這個月沖減原材料增加成本就可以?

陳詩晗老師 解答

2022-02-10 13:33

不用,直接本月沖減多結轉20就可以

簡陽 追問

2022-02-10 13:39

好的謝謝老師!

陳詩晗老師 解答

2022-02-10 13:39

不客氣,祝你工作愉快

簡陽 追問

2022-02-10 14:03

老師,最后一個分錄應該是原材料和其他業(yè)務成本是相反入吧?

簡陽 追問

2022-02-10 14:03

按照你寫的相反入才對吧?

陳詩晗老師 解答

2022-02-10 14:11

我用的金額是負數(shù)哈

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你好,同學,那你就紅沖暫估分錄。 調(diào)整當時領用 和銷售結轉的分錄,沖調(diào)按照正常收到發(fā)票的金額做
2022-02-10 14:51:06
借,原材料-60 貸,應付賬款-60 借,原材料40 貸,應付賬款40 借,其他業(yè)務成本等-20 貸。原材料-20
2022-02-10 13:21:05
你好。紅沖之后,然后就按照發(fā)票的金額入賬就行了。
2023-10-11 18:58:45
你好 做預付賬款里面的
2023-07-02 14:37:35
同學這個是你的是對的,
2019-11-09 10:25:14
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