老師,我們是酒店管理公司,別人交來物業(yè)費(fèi)16萬多,需 問
那個(gè)不需要交印花稅的 答
請(qǐng)問老師個(gè)體工商戶第1季度是核定征收,后面改為了 問
你好,需要并入才對(duì)的這里, 答
小規(guī)模廣告公司,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是按當(dāng)月不含稅收 問
繳納文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的單位(以下簡(jiǎn)稱繳納義務(wù)人)應(yīng)按照提供廣告服務(wù)取得的計(jì)費(fèi)銷售額和3%的費(fèi)率計(jì)算應(yīng)繳費(fèi)額,計(jì)算公式如下: 應(yīng)繳費(fèi)額=計(jì)費(fèi)銷售額(含稅)×3% 增值稅小規(guī)模納稅人中月銷售額不超過2萬元(按季納稅6萬元)的企業(yè)和非企業(yè)性單位提供的應(yīng)稅服務(wù),免征文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。 ?其中文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)中的計(jì)費(fèi)銷售額指為繳納義務(wù)人提供廣告服務(wù)取得的全部含稅價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,減除支付給其他廣告公司或廣告發(fā)布者的含稅廣告發(fā)布費(fèi)后的余額。繳納義務(wù)人需要減除價(jià)款的,應(yīng)當(dāng)取得增值稅專用發(fā)票或國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定的其他合法有效憑證,否則不得減除。 財(cái)稅〔2019〕46號(hào) 自2019年7月1日至2027年12月31日,對(duì)歸屬中央收入的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),按照繳納義務(wù)人應(yīng)繳費(fèi)額的50%減征;對(duì)歸屬地方收入的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),各省(區(qū)、市)財(cái)政、黨委宣傳部門可以結(jié)合當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平、宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展等因素,在應(yīng)繳費(fèi)額50%的幅度內(nèi)減征。 答
請(qǐng)問一下計(jì)提所得稅是有收入就計(jì)提,還是季度用收 問
那個(gè)是根據(jù)利潤(rùn)計(jì)提,不是收入 答
單位員工福利,每個(gè)月有員工生日,買的生日蛋糕,怎么 問
您好,這個(gè)1030201010000000000 糕點(diǎn) 焙烤食品 13% 答

老師好!我公司是律師事務(wù)所個(gè)人合伙人,合伙人的工資每月申報(bào)綜合所得,在做個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳時(shí),合伙人的工資需要調(diào)增納稅,調(diào)增的工資薪金是應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù),謝謝
答: 你好 ;? ? 這個(gè)是要調(diào)增 處理的。 你計(jì)提是應(yīng)發(fā)工資; 所以調(diào)增 也是應(yīng)發(fā)工資的??
你好,請(qǐng)問律師事務(wù)所總所已經(jīng)把分所的三個(gè)合伙人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)過了,請(qǐng)問分所經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳怎么辦理,
答: 分所的話,你里面的合伙人是單獨(dú)的嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問合伙企業(yè)合伙人按工資薪金所得申報(bào)的個(gè)稅,匯算清繳時(shí)是按經(jīng)營(yíng)所得補(bǔ)繳稅費(fèi)還是按個(gè)稅的匯算清繳呢?
答: 你好 ;? ? ? 合伙人有工資的 那么先報(bào)工資薪金個(gè)稅 到時(shí)次年匯算綜合所得 ;? ? ? ? ? 同時(shí)次年還得匯算個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅的; 分別來匯算的? ?







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