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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-02-09 08:28

新年好,每個月末做賬需要計提的有:工資,折舊,稅金等

要減肥的黑夜 追問

2022-02-09 08:30

原材料周轉(zhuǎn)材料在月末必須轉(zhuǎn)出來嗎

鄒老師 解答

2022-02-09 08:31

你好,沒有這個規(guī)定啊
原材料和周轉(zhuǎn)材料,只需要在月末的時候把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下個月作為期初數(shù)就是了

要減肥的黑夜 追問

2022-02-09 08:45

結(jié)轉(zhuǎn)制造費用、購買材料、領(lǐng)料出庫、產(chǎn)品入庫、銷售、結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本、結(jié)轉(zhuǎn)損益科目都有些什么

鄒老師 解答

2022-02-09 08:46

你好
結(jié)轉(zhuǎn)制造費用,借:生產(chǎn)成本,貸:制造費用
購買材料,借:原材料  ,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),  貸:應(yīng)付賬款等科目
領(lǐng)料出庫,借:生產(chǎn)成本,貸:原材料
產(chǎn)品入庫,借:庫存商品,貸:生產(chǎn)成本
銷售,借:應(yīng)收賬款等科目 ,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,  應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借:主營業(yè)務(wù)成本  , 貸:庫存商品
結(jié)轉(zhuǎn)損益,借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:管理費用,主營業(yè)務(wù)成本等,本年利潤(或借方)

要減肥的黑夜 追問

2022-02-09 08:49

謝謝您,這些是不是在月末做賬都需要用到

鄒老師 解答

2022-02-09 08:49

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本和結(jié)轉(zhuǎn)損益是月末,其他的不一定是月末

要減肥的黑夜 追問

2022-02-09 08:52

庫存商品什么時候能用上

鄒老師 解答

2022-02-09 08:53

你好,完工入庫的時候,結(jié)轉(zhuǎn)銷售貨物成本的時候

要減肥的黑夜 追問

2022-02-09 08:56

那長期待攤費用是什么意思用在哪里

鄒老師 解答

2022-02-09 08:56

你好,長期待攤費用是一次發(fā)生長期受益的支出,比如裝修費支出

要減肥的黑夜 追問

2022-02-09 09:15

這樣的憑證是什么意思

鄒老師 解答

2022-02-09 09:16

你好,是對之前月份的憑證進(jìn)行調(diào)整(更正)

要減肥的黑夜 追問

2022-02-09 10:39

您好,貨款掛應(yīng)收應(yīng)付,那什么情況掛其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2022-02-09 10:41

你好,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款是往來款,而不是貨款。
比如單位向其他單位借款,其他單位向本單位借款等 

要減肥的黑夜 追問

2022-02-09 11:28

您好怎么算本年利潤在借在貸方

鄒老師 解答

2022-02-09 11:30

你好
虧損的情況下,本年利潤是借方
盈利的情況下,本年利潤是貸方

要減肥的黑夜 追問

2022-02-09 12:04

怎么算出來

鄒老師 解答

2022-02-09 12:08

你好,比如收入100萬,成本80萬,費用10萬,那么就盈利了10萬 

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相關(guān)問題討論
新年好,每個月末做賬需要計提的有:工資,折舊,稅金等
2022-02-09 08:28:53
發(fā)放工資的時候 借:應(yīng)付職工薪酬 20 貸:銀行存款 20 然后是補計提19年的工資,由于是跨年的,因此需要進(jìn)入以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 30 貸:應(yīng)付職工薪酬 這兩個分錄寫完,那個10萬就自然顯示出來了
2020-02-11 14:52:30
您好: 借:管理費用、生產(chǎn)成本等 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)付職工薪酬
2021-09-16 01:10:57
一般是 借;營業(yè)稅金及附加 貸;應(yīng)交稅費-明細(xì)稅種
2015-12-17 11:42:31
你好,2021年12月未計提工資,需要補計提 借:以前年度損益調(diào)整等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬?
2022-03-23 14:04:37
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