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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-02-08 20:42

對的,差額征稅是普票,是不可以開專票的,顯示金額是全額,備注欄顯示差額征稅的金額

平淡的大神 追問

2022-02-08 21:11

一般納稅人勞務(wù)派遣服務(wù)選擇差額納稅,開的什么票?是選擇簡易計稅的吧?

李霞老師 解答

2022-02-08 21:13

1.一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以全額按照一般計稅方法依知6%的稅率計稅,也可以差額按照簡易計稅方法依5%的征收率計稅.
開具普通發(fā)票,銷售方直接按照6%的稅率

平淡的大神 追問

2022-02-08 21:16

開5%的稅率,開的什么票?

李霞老師 解答

2022-02-08 21:17

二是銷售方通過開票系統(tǒng)中差額征稅開票功能,錄入含稅銷售額和扣除額,系統(tǒng)自動計算稅額和不含稅金額,備注欄自動打印「差額征稅」

平淡的大神 追問

2022-02-08 21:19

用簡易計稅,取得的進項就不能抵扣了嗎

李霞老師 解答

2022-02-08 21:20

對的啊,簡易計稅,進項不能抵扣的

平淡的大神 追問

2022-02-08 21:22

所有的進項票都不可以抵扣嗎?一般納稅人如果一個業(yè)務(wù)選擇簡易計稅,其他業(yè)務(wù)能是一般計稅嗎?這個不能抵扣進項范圍是什么?

李霞老師 解答

2022-02-08 21:24

您好,是這樣的,一個企業(yè)如果你選擇簡易計稅,那就只能都選擇簡易計稅, 那就都不能抵扣

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對的,差額征稅是普票,是不可以開專票的,顯示金額是全額,備注欄顯示差額征稅的金額
2022-02-08 20:42:47
您好,這個是可以全部差額的,這個
2025-01-02 21:38:52
收入減去成本)/1.05*5% 按這個來繳納增值稅的。
2022-03-08 12:57:30
你好不需要繳納印花稅的。
2022-06-01 16:03:50
(1)全額確認收入與銷項稅額 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減” 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費———未交增值稅
2024-05-18 04:21:31
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