老師,您好,勞務(wù)派遣的一般納稅人公司,發(fā)生一筆勞務(wù)收入2750,其中2080是派遣人員的工資,選擇開票方式是開了一張差額普票,填扣除額2080,票面的金額為2718.1,稅額為31.9,總額2750。那么電子稅務(wù)局申報(bào),收入就是2718.1,稅額31.9。但是這一筆業(yè)務(wù)入賬的時(shí)候不是要按差額征收簡易計(jì)稅的賬務(wù)處理嗎,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該為:借:現(xiàn)金2750 貸:主營業(yè)務(wù)收入2750/1.05=2619.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅2619.05*0.05=130.95 然后同時(shí)扣減派遣員工工資部分的稅款分錄為:借:主營業(yè)務(wù)成本-2080/1.05*0.05=-99.05 應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅-99.05 最終賬面應(yīng)交增值稅130.95-99.05=31.9是對的,但是賬面收入是2619.05,與票面和稅務(wù)申報(bào)表的2718.1是不一致的啊,這到底是哪里出了問題啊,怎么才能做成一致的?請老師指教一下,萬分感謝!!

406756718
于2022-02-08 18:49 發(fā)布 ??781次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2022-02-08 18:50
同學(xué)你好
你賬上直接按照稅務(wù)申報(bào)表的來做就行了
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一般納稅人勞務(wù)費(fèi)入主營業(yè)務(wù)成本的會(huì)計(jì)分錄如下1:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬
如果是結(jié)轉(zhuǎn)其主營業(yè)務(wù)成本,則借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款
2023-09-12 10:36:43
你好,這個(gè)加工費(fèi)你單位直接計(jì)入成本,而且款項(xiàng)沒有支付??
2022-04-15 15:04:43
你好,當(dāng)月做了收入,可以這么做的。
2022-04-15 15:35:59
成本就只有工資嗎
2023-08-04 12:27:07
你好 ;? ?借勞務(wù)收入的話; 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬?
2023-06-15 16:38:50
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