
請(qǐng)問一下老師,21年11月收到一張房租發(fā)票,房租費(fèi)用所屬期到22年2月,當(dāng)時(shí)收到發(fā)票是掛的預(yù)付賬款,然后每個(gè)月沖預(yù)付賬款,但是12月忘記攤銷房租了,現(xiàn)在22年要怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊
答: 您好,現(xiàn)在就是12月攤銷一次,做以前年度損益調(diào)整
老師,我先支付賬款,可不可以這樣做。借,應(yīng)付賬款-廠房租賃(未收到發(fā)票)貸:銀行存款。次月收到發(fā)票:借:預(yù)付賬款-廠房租賃應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款-廠房租賃當(dāng)月攤銷借:制造費(fèi)用貸:預(yù)付賬款-廠房攤銷(按月攤銷)
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:預(yù)付一年的房租,收票,攤銷是三個(gè)環(huán)節(jié),預(yù)付時(shí),借預(yù)付或者攤銷房租費(fèi),貸銀行或其它,攤銷時(shí),借管理費(fèi)用房租,貸攤銷或預(yù)付,可是收到發(fā)票又怎么做分錄?
答: 借預(yù)付賬款,貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款。








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charles 追問
2022-02-07 16:44
小鎖老師 解答
2022-02-07 16:48