- 送心意
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
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新年好
你們成立工會就可以不用繳納了
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
2022-02-06 14:29:39
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分)
貸:銀行存款/現(xiàn)金
2、計提時:
借:管理費用--社會保險費(單位部分)
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
3、發(fā)放工資時:
借:應(yīng)付職工薪酬--工(應(yīng)發(fā)數(shù))
貸:其他應(yīng)收(付)款--社會保險費(個人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金 (實發(fā)數(shù))
2020-06-16 09:55:09
??收到抵債資產(chǎn),需要根據(jù)對方帳面固定資產(chǎn)帳面原值及已計提的折舊編制分錄 ? 借:固定資產(chǎn) ?(對方帳面固定資產(chǎn)原值) ? 借:營業(yè)外支出(固定資產(chǎn)凈值少于債務(wù)金額的差額) ? 貸:累計折舊 ?(對方固定資產(chǎn)帳面所計提折舊) ? 貸:應(yīng)收帳款 ? 貸:營業(yè)外收入 ?(固定資產(chǎn)凈值多于債務(wù)金額的差額) ? ? 對稅務(wù)方面的影響:差額計入營業(yè)外支出可以抵減當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,即可以當(dāng)交企業(yè)所得稅 ? 差額計入營業(yè)外收入,增加當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,即應(yīng)當(dāng)多交企業(yè)所得稅。
2022-05-16 12:53:58
對的是的當(dāng)月集體,次月支付。
2022-04-16 21:25:40
同學(xué)您好,借:應(yīng)交稅費-XXX,貸:銀行存款
2022-12-26 14:51:56
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