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送心意

小寶老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-27 09:27

你好分錄如下
1、借:應(yīng)收賬款339000
貸:主營業(yè)務(wù)收入300000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅39000
2、借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)1000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅90
貸:銀行存款1090
3、借:應(yīng)收賬款5450
貸:其他業(yè)務(wù)收入5000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅450
借:其他業(yè)務(wù)成本3000
貸:累計(jì)折舊

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相關(guān)問題討論
你好!你的問題是什么呢,是增值稅還是企業(yè)所得稅?
2022-03-26 14:30:55
可以的,可以開專票的,需要繳納增值稅的
2022-05-26 11:21:44
借方就是進(jìn)項(xiàng)稅呀
2022-12-30 10:46:02
你好,一般納稅人購入的可以抵扣應(yīng)交稅費(fèi),它是負(fù)債類的科目,允許抵扣的就是減少了你的繳納的增值稅。他在借
2023-01-06 09:31:41
同學(xué)你好,不包括,進(jìn)項(xiàng)稅額記到借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-03-06 15:19:30
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