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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-01-27 09:05

你選擇的是抵扣勾選
開紅字信息,別讓對方給你重新開,然后你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但選擇退稅勾選。

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:06

我們還沒有退稅這邊

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:06

沒有明白

郭老師 解答

2022-01-27 09:07

你沒有選擇退稅,勾選肯定沒有退稅,你看紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票,你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后重新開給你,你再選擇退稅,勾選正常的走退稅流程就行了。

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:07

怎么開紅字信息

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:09

能詳細(xì)步驟說下嗎老師

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:09

在哪里操作

郭老師 解答

2022-01-27 09:10

購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點(diǎn)擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值  
八. 點(diǎn)擊右上角【打印】;
九. 點(diǎn)擊【不打印】;
十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點(diǎn)擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。

郭老師 解答

2022-01-27 09:10

開票系統(tǒng)里面操作的。

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:11

老師,還在嗎?

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:12

那我們這邊再怎么操作

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:12

還是讓銷售方去開紅字信息表是嗎

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:13

這樣,影響我們這批退稅不

郭老師 解答

2022-01-27 09:13

你好,上面的操作步驟很完整的
沒有收到嗎

郭老師 解答

2022-01-27 09:13

購方已認(rèn)證增值稅專用發(fā)票)
先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。
具體開具流程如下:
購方操作流程:
一. 點(diǎn)擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】;
二. 點(diǎn)擊【紅字發(fā)票信息表】;
三. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】四. 選擇【購方申請】;
五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認(rèn)證(有認(rèn)證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。
六. 點(diǎn)擊【確定】;
七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點(diǎn)注意【數(shù)量】和【金額】必須是負(fù)值 
八. 點(diǎn)擊右上角【打印】;
九. 點(diǎn)擊【不打印】;
十. 點(diǎn)擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】;
十一. 點(diǎn)擊【上傳】;十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:15

第一部是先開紅色信息表還是先更改報(bào)表

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:15

紅色信息表知道了

郭老師 解答

2022-01-27 09:16

你好
先開紅字信息表。

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:17

往后的步驟了,老師

郭老師 解答

2022-01-27 09:18

你好,你們在申報(bào)的時(shí)候下一個(gè)月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,然后你收到了發(fā)票,在這個(gè)月選擇退稅勾選。

郭老師 解答

2022-01-27 09:19

附表二里面填寫26到28藍(lán),還有35藍(lán),這個(gè)退稅勾選在這里面填寫,
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的在開具的紅字信息表里面填寫。

舒服的楓葉 追問

2022-01-27 09:19

開完紅色信息表,更改報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,把改交的稅額補(bǔ)上,就完了嗎,不用操作其他的嗎,如果出口退稅那里就可以正常走了是嗎

郭老師 解答

2022-01-27 09:19

對的是的是的已經(jīng)完整了,可以的。

郭老師 解答

2022-01-28 11:50

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你選擇的是抵扣勾選 開紅字信息,別讓對方給你重新開,然后你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但選擇退稅勾選。
2022-01-27 09:05:06
對的是的,是這么做的。
2022-02-11 15:04:11
購買方開紅字信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票。
2022-02-23 10:42:35
您好,發(fā)票抵扣勾選流程: (1)點(diǎn)擊抵扣勾選-發(fā)票抵扣勾選,選擇對應(yīng)時(shí)間后點(diǎn)擊查詢,查詢后對對應(yīng)的發(fā)票進(jìn)行勾選提交。 (2)點(diǎn)擊抵扣勾選-抵扣勾選統(tǒng)計(jì),在此界面先申請統(tǒng)計(jì),統(tǒng)計(jì)完成后點(diǎn)擊確認(rèn)簽名即可。(此操作建議在申報(bào)期申報(bào)之前操作) (3)如納稅人確認(rèn)簽名后仍需勾選發(fā)票作為當(dāng)月進(jìn)項(xiàng),請點(diǎn)擊抵扣勾選-抵扣勾選統(tǒng)計(jì),在此界面點(diǎn)擊撤銷統(tǒng)計(jì)后重新在發(fā)票抵扣勾選模塊中勾選即可。 注意:確認(rèn)簽名只在申報(bào)期內(nèi)申報(bào)之前可以操作
2022-01-30 21:44:51
您好,現(xiàn)在已經(jīng)取消增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證抵扣期限了
2022-02-12 22:48:15
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