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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2022-01-25 09:25

你好,對方給你開紅字發(fā)票,紅沖你的成本。這個(gè)之前開的是專票嗎。

甜蜜的大山 追問

2022-01-25 09:33

是的,開了專票,供貨商同意,不要這些貨款,而且貨物不用退回

郭老師 解答

2022-01-25 09:34

你給對方開紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票,不寫貨物的,寫銷售折讓的,然后紅沖你的成本。

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相關(guān)問題討論
你好,對方給你開紅字發(fā)票,紅沖你的成本。這個(gè)之前開的是專票嗎。
2022-01-25 09:25:54
您好 最好讓B公司退回 然后再支付給A公司
2020-02-27 11:22:26
你好 借:應(yīng)付賬款——XX(供應(yīng)商) 貸:庫存商品 應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-01-16 16:47:49
您好,就是沒有發(fā)票了是嗎?
2021-09-14 07:17:55
你好,可以計(jì)入營業(yè)外收入 。借;原材料等科目? 貸;銀行存款 等科目? 營業(yè)外收入(少支付的部分)
2017-06-14 12:05:39
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