
你好,單位是建筑公司,平時每月計提工資每月發(fā),但以法人的賬戶發(fā)(實際沒發(fā)),貸方為其他應(yīng)收款-法人,年底老板要發(fā)管理人員及工人工資賬務(wù)該如何操作呢?
答: 你好,學(xué)員這個是實際發(fā)放嗎
老師,你好,我是建筑公司的會計,現(xiàn)在項目上工人工資實現(xiàn)不了都開勞務(wù)票,而且也達(dá)不到用銀行代發(fā),項目太多,可以對公轉(zhuǎn)給公司某個人卡上,全部通過這張個人卡代發(fā)工資么?做賬的時候工資都用個人卡其他應(yīng)收款沖賬么
答: 同學(xué)你好 對,可以這樣操作
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 去年計提工資 發(fā)放工資我做少了 因為涉及到銀行 請問怎么調(diào)賬 去年做的分錄是計提 借:管理費用-工資 3670 貸:應(yīng)付工資 3670 發(fā)放 借:應(yīng)付工資 3670 貸:其他應(yīng)收款保險392.11 其他應(yīng)付款墊款 3277.89 今年拿回銀行票子兩筆3678 5732 我該怎么做分錄
答: 您好,今年拿回這個金額亂碼了,就是回單金額 減3277.89這個差額,借:管理費用 貸:應(yīng)付工資 借:應(yīng)付工資 貸:銀行,把銀行做平,,但這個差異需要補申報個稅的,要不稅務(wù)對比我們?nèi)胭~應(yīng)付工資和申報收入不一樣









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2022-01-23 21:05
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