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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-01-23 21:04

你好,學(xué)員這個是實際發(fā)放嗎

勤奮的樓房 追問

2022-01-23 21:05

賬面上是以法人賬戶發(fā)的

冉老師 解答

2022-01-23 21:06

那就掛法人其他應(yīng)付款,學(xué)員

勤奮的樓房 追問

2022-01-23 21:07

什么意思?

勤奮的樓房 追問

2022-01-23 21:08

我平時發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款-某法人

勤奮的樓房 追問

2022-01-23 21:09

但年底實際要發(fā)工資,該如何做賬?

冉老師 解答

2022-01-23 21:10

實際從公司賬戶發(fā)放的話,沖減其他應(yīng)付款

冉老師 解答

2022-01-23 21:11

年底是法人賬戶發(fā)放的話,不用賬務(wù)處理

冉老師 解答

2022-01-23 21:11

按照上面處理即可的,學(xué)員

勤奮的樓房 追問

2022-01-23 21:17

沒明白,員工年終要發(fā)60000,該如何做分錄

勤奮的樓房 追問

2022-01-23 21:21

年末.法人其他應(yīng)付款余額在借方,我重新調(diào)整科目到其他應(yīng)收款借方,員工年終要發(fā)60000,該如何做分錄?

冉老師 解答

2022-01-23 21:57

如果是這樣

借管理費用
貸應(yīng)付職工薪酬


借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款

冉老師 解答

2022-01-23 21:57

按照這個分錄處理,因為其他應(yīng)收在借方了,表示不欠款員工了

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你好,學(xué)員這個是實際發(fā)放嗎
2022-01-23 21:04:32
同學(xué)你好 對,可以這樣操作
2020-12-31 10:20:42
你好同學(xué)可以的,可以用這個科目的。
2022-10-12 16:13:45
您好,今年拿回這個金額亂碼了,就是回單金額 減3277.89這個差額,借:管理費用 貸:應(yīng)付工資 借:應(yīng)付工資 貸:銀行,把銀行做平,,但這個差異需要補申報個稅的,要不稅務(wù)對比我們?nèi)胭~應(yīng)付工資和申報收入不一樣
2023-08-29 15:33:41
您好!可以是可以。但是稅務(wù)局是不是認(rèn)可就難說了
2022-03-25 10:18:17
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