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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2022-01-23 20:22

同學你好,1.對方單位給貴單位的電費入賬為其他應(yīng)付款,2.貴單位預(yù)存電費入賬為預(yù)付賬款,3.貴單位按供電局提供的發(fā)票入賬為管理費用等科目。

麗娜 追問

2022-01-23 21:51

老師,其他應(yīng)付和預(yù)付賬款,如何沖銷呢,可否寫個明細分錄,謝謝老師!

王雁鳴老師 解答

2022-01-23 21:57

同學你好,收到供電局發(fā)票時,借,管理費用等科目,貸,預(yù)付賬款。根據(jù)對方單位應(yīng)承擔電費,借,其他應(yīng)付款,借,管理費用等科目,負數(shù)。

麗娜 追問

2022-01-23 22:51

老師,還是有點不明,當收到對方電費時借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款-電費  (這是他應(yīng)承擔的電費)我單位預(yù)付電費款借:預(yù)付賬款貸:銀行存款  收到供電局發(fā)票借:管理費用貸:預(yù)付賬款,但老師你說的承擔電費借:其他應(yīng)付款借:管理費用負數(shù)有點不明

王雁鳴老師 解答

2022-01-23 23:32

同學你好,最后這一步,借,其他應(yīng)付款,貸,管理費用-電費。這能明白嗎?

麗娜 追問

2022-01-23 23:55

噢!意思是說當收到對方電費款時,借:銀行存款貸:管理費用,是這樣嗎,老師!

王雁鳴老師 解答

2022-01-24 00:09

同學你好,是的,也可以這樣處理的。

麗娜 追問

2022-01-24 00:11

謝謝老師耐心的指導!

王雁鳴老師 解答

2022-01-24 00:12

同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。

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同學你好,1.對方單位給貴單位的電費入賬為其他應(yīng)付款,2.貴單位預(yù)存電費入賬為預(yù)付賬款,3.貴單位按供電局提供的發(fā)票入賬為管理費用等科目。
2022-01-23 20:22:05
你好 ;? ? ? ? 意思是先充值 ;在去 按實際發(fā)生的電費開票給你 ; 那么? ? ? 沒有抵減的? ?比如充值100? ;? 發(fā)生了 80 ; 開80發(fā)票給你; 你做80費用 ; 剩下的20還在 其他應(yīng)付款? 借方掛著的 ;是的??
2022-12-08 11:01:17
返還的話,你那個發(fā)票是怎么開的。
2022-09-11 10:20:41
專項應(yīng)付款就可以了
2018-12-06 11:26:37
同學你好,財務(wù)會計借業(yè)務(wù)活動費用500貸其他應(yīng)收款200 銀行存款等200 其他收入100
2022-03-05 10:06:28
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