
已扣費(fèi)的增值稅分錄:借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 借發(fā)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么處理,我做的分錄有問(wèn)題嗎
答: 這個(gè)科目有余額是正常的,不用處理的
老師??轉(zhuǎn)出本月未交增值稅分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,是嗎
答: 是的,就是這樣做的哈
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,增值稅交稅做賬后,轉(zhuǎn)出未交增值稅還有余額是什么原因了,這個(gè)余額要轉(zhuǎn)出結(jié)平嗎,這個(gè)余額的數(shù)據(jù)剛好是要交增值稅的數(shù)據(jù),增值稅交稅的會(huì)計(jì)分錄,我們當(dāng)時(shí)做了借記轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸記未交增值稅,交費(fèi)后是借記未交增值稅,貸記銀行存款,現(xiàn)在科目余額表的轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方還有余額,還要轉(zhuǎn)出來(lái)嗎,這個(gè)科目要做平嗎,有余額怎樣處理呢?
答: 你好,你的進(jìn)項(xiàng)、銷(xiāo)項(xiàng)分別在結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以作平。









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郭老師 解答
2022-01-23 15:39
葡萄 追問(wèn)
2022-01-23 17:15
郭老師 解答
2022-01-23 19:22
郭老師 解答
2022-01-23 19:23