
開票金額是144000元,怎么計(jì)算應(yīng)交增值稅,附加稅,印花稅和企業(yè)所得稅
答: 你好,有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣嗎??
企業(yè)所得稅中,增值稅是不可扣除的,那最后算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí),增值稅用調(diào)增嗎?
答: 增值稅是不會(huì)出現(xiàn)在應(yīng)納稅所得額計(jì)算里面的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 應(yīng)交企業(yè)所得稅,是從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(或銷項(xiàng)稅額)得來的嗎
答: 同學(xué)你好 這個(gè)不是 是利潤乘以所得稅稅率










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