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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-01-20 08:32

你好,這里3%的銷項稅額,是簡易征收項目嗎?

風(fēng)拂柳 追問

2022-01-20 13:11

是的,沒錯

鄒老師 解答

2022-01-20 13:22

你好,簡易征收項目的增值稅,不可以用進項稅額抵扣。
所以增值稅應(yīng)納稅額=300

風(fēng)拂柳 追問

2022-01-20 13:47

稅率6%的銷項能嗎?

鄒老師 解答

2022-01-20 14:02

請仔細看我回復(fù)的內(nèi)容 

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結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
2025-02-23 14:38:52
進項稅額不可以退稅,只能等到有銷項稅額時抵扣。
2019-07-11 17:16:37
你好,一般納稅人開了一張專票,不是真實的業(yè)務(wù),內(nèi)賬不需要做這個發(fā)票的分錄
2022-11-03 18:42:17
您好,進項稅額多余銷項稅額,形成留抵,可不做分錄
2021-11-06 22:53:35
您好!這個不需要單獨做分錄。直接申報就好了。讀入銷項進項。然后不用交稅,直接申報。
2019-10-05 17:18:54
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