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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-01-19 13:37

你好
借:預(yù)付賬款,管理費用,銷售費用等科目,貸:其他應(yīng)付款—老板 

云染 追問

2022-01-19 13:43

就是發(fā)生費用的時候還是照常做賬,然后等付給老板的時候直接沖其他應(yīng)付款是不呢

鄒老師 解答

2022-01-19 13:44

你好,是的,是這樣的

云染 追問

2022-01-19 14:38

老師,就是比如說辦公費這種零零散散的很少,老板都是這里買點那里買點,也沒有票,日期也很散,我是按日期每天記管理費用-辦公費,貸:其他應(yīng)付款 還是說月底直接統(tǒng)計總金額,然后再做著筆分錄好呢?

鄒老師 解答

2022-01-19 14:40

你好,看個人處理習(xí)慣了,沒有統(tǒng)一規(guī)定 

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相關(guān)問題討論
你好 借:預(yù)付賬款,管理費用,銷售費用等科目,貸:其他應(yīng)付款—老板?
2022-01-19 13:37:07
對的,是的,是這么做的
2023-11-17 19:44:56
第一個這個是一模一樣的產(chǎn)品的話可以的 2可以的,
2023-03-03 11:52:54
你好,如果是運費的話,增值稅稅率是9%
2024-07-05 10:45:07
同學(xué)你好 費用需要分配到每一個產(chǎn)品里面
2024-02-27 09:49:10
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