
老師我單位7月份收到一筆2012年的應收賬款借60000萬,我做借:累計盈余60000,貸:應收賬款60000。對嗎?
答: 你好! 應該做分錄: 借:銀行存款60000,貸:應收賬款60000
學員:6月初開了60000給A公司,A公司6月沒有打款6萬過來憑證怎么做?7月份打款過來了,還要做什么憑證?老師:6月份憑證:借:預付賬款 60000貸:銀行存款 60000說明:支付給A公司的預付款項7月份憑證:借:銀行存款 60000貸:預付賬款 60000說明:收到A公司的還款不是我們采購,是我們提供了服務費6萬哈老師:6月份憑證:借:銀行存款 60000貸:應收賬款 60000說明:為A公司提供服務,應收款項7月份憑證:借:銀行存款 60000貸:應收賬款 60000說明:收到A公司支付的服務費6月份沒收到6萬,也做借銀行存款嘛 6月借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費7月借銀行存款貸應收賬款 這么寫?
答: 您好,您提供服務并開票了,但是沒有收款,借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
學員:6月初開了60000給A公司,A公司6月沒有打款6萬過來憑證怎么做?7月份打款過來了,還要做什么憑證?老師:6月份憑證:借:預付賬款 60000貸:銀行存款 60000說明:支付給A公司的預付款項7月份憑證:借:銀行存款 60000貸:預付賬款 60000說明:收到A公司的還款不是我們采購,是我們提供了服務費6萬哈
答: 您好,同學,請稍等下




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2022-01-19 12:33
蔣飛老師 解答
2022-01-19 12:40