我們公司員工車輛給公司用,每年租金5W,這個要交稅 問
是的,需要交個稅和印花稅的 答
由郭老師回答我的問題 問
同學(xué)你好 老師不在線, 答
你好老師,去年2025年第一季度多計提1分,現(xiàn)在賬上一 問
那么直接調(diào)整計入稅金及附加,或者管理費用 答
找郭老師,有問題要問 問
同學(xué)你好 老師不在線呢 答
你好,我2026年1月才接回人家的財務(wù)賬,要對方給什么 問
同學(xué),你好 要順利接手企業(yè)財務(wù)賬,你需要對方提供涵蓋賬務(wù)、稅務(wù)、銀行、資產(chǎn)及未了事項的完整數(shù)據(jù),確保賬實相符、責(zé)任清晰。 答

我是代賬公司的做外賬,我有個公司只有一筆收入,其他的都是報銷費用(比如過路過橋費之類的),我做費用分錄時怎么做,能不能寫貸:庫存現(xiàn)金/// 還是寫貸:其他應(yīng)付款-某某人 還有個問題,這個月費用比較少,這個公司說把工資攤進費用里,計提完工資后,用不用再寫個:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-XX,還是只計提完費用可以不用寫(借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-XX)這一步,因為比較迷茫,請老師分別給我回答謝謝
答: 你好!主要看你前期借款是怎么走的賬。如果當初借差旅費在其他應(yīng)收收款下核算的話,就需要沖減其他應(yīng)收款。沒有做賬的話就直接在現(xiàn)金科目下反應(yīng)。一般情況下不直接用應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收款做分錄。
二月有一筆款項走職工薪酬了,三月發(fā)現(xiàn)不該走職工薪酬,應(yīng)該走其他應(yīng)付款2月份已經(jīng)做賬的科目:借:管理費用90 貸:應(yīng)付職工薪酬90 借:應(yīng)付職工薪酬90 貸:銀行存款903月調(diào)整科目: 借:應(yīng)付職工薪酬-90 貸:其他應(yīng)付款-90 借:其他應(yīng)付款-90 貸:應(yīng)付職工薪酬-90這樣調(diào)整應(yīng)付職工薪酬科目對嗎?
答: 同學(xué)您好,您這一進一出,不就相當于沒有調(diào)整
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問下,為什么社保個人部分有些會計在做帳時用應(yīng)付職工薪酬核算,有些用其他應(yīng)付款核算?為什么呢?有什么區(qū)別嗎
答: 您好 單位承擔就用應(yīng)付職工薪酬核算 員工自己承擔就用其他應(yīng)付款核算









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李老師 解答
2017-03-08 10:28
李老師 解答
2017-03-08 10:33