老師,金蝶25年存貨期末金額和26年期初金額對(duì)不上, 問(wèn)
同學(xué),你好 要么自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出了問(wèn)題,要么手動(dòng)調(diào)整過(guò) 答
我公司給AB公司(AB公司一體有合作)供貨,一直給A公 問(wèn)
不可以直接把以前開給 A 公司的發(fā)票改成 B 公司,直接改抬頭屬于虛開,風(fēng)險(xiǎn)極大。 答
老師,這個(gè)負(fù)數(shù)怎么調(diào)一下啊 問(wèn)
這個(gè)負(fù)數(shù)不能直接改數(shù)字,要從根源調(diào)整: 先查項(xiàng)目歸類:把不該放在「支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金」的金額(如股東借款、往來(lái)款),調(diào)整到投資 / 籌資活動(dòng)項(xiàng)目,減少經(jīng)營(yíng)流出,讓凈額轉(zhuǎn)正。 補(bǔ)全經(jīng)營(yíng)流入:確認(rèn)是否有未入賬的銷售收款,補(bǔ)錄后增加經(jīng)營(yíng)流入。 調(diào)整付款節(jié)奏:把部分付款延后到下一期,減少本期經(jīng)營(yíng)流出。 答
老師,稅務(wù)系統(tǒng)里現(xiàn)在有沒(méi)有修理修配服務(wù)編碼? 問(wèn)
您好,有呀,現(xiàn)在還有這個(gè),我才開的 答
老師,建筑行業(yè)小規(guī)模,建筑公司是從另外一個(gè)法人手 問(wèn)
你好,不是的,看你們的成交價(jià)格,股權(quán)申報(bào)時(shí)繳納印花稅的 答

老師 我想問(wèn)一下,我們車間雇傭的臨時(shí)工人,我付人工費(fèi),計(jì)成本和應(yīng)付職工薪酬還是其他應(yīng)付款?
答: 你好!記入應(yīng)付職工薪酬科目
老師,我想問(wèn)下,為什么社保個(gè)人部分有些會(huì)計(jì)在做帳時(shí)用應(yīng)付職工薪酬核算,有些用其他應(yīng)付款核算?為什么呢?有什么區(qū)別嗎
答: 您好 單位承擔(dān)就用應(yīng)付職工薪酬核算 員工自己承擔(dān)就用其他應(yīng)付款核算
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,年末應(yīng)付職工薪酬貸方有余額還用轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款一應(yīng)付職工工資嗎
答: 你好,不需要,直接在應(yīng)付職工薪酬貸方余額掛賬就是了。
老師,去年的應(yīng)付職工薪酬,還沒(méi)付的,就是還欠的工資,我還在應(yīng)付職工薪酬科目,我是不是應(yīng)該做成其他應(yīng)付款的分錄呀?
之前多繳納的公積金,年底一次性退回,這個(gè)退回的單位部分跟個(gè)人部分,我放在其他應(yīng)付款里面?還是應(yīng)付職工薪酬里面?
老師,我想問(wèn)下,為什么社保個(gè)人部分有些會(huì)計(jì)在做帳時(shí)用應(yīng)付職工薪酬核算,有些用其他應(yīng)付款核算?為什么呢?有什么區(qū)別嗎










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