
老師,這個(gè)年終獎(jiǎng)金,研發(fā)人員的,次年怎么計(jì)提到管理費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用里面去呀借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸?應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng),次年這樣做賬,那管理費(fèi)用下面設(shè)置的研發(fā)費(fèi)用提現(xiàn)不出來(lái)
答: 你好,那你做到當(dāng)年,當(dāng)年的話(huà),你可以直接做研發(fā)支出。
年終利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)借方有余額,以前年度工資少計(jì)提,可以用借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付工資—應(yīng)付職工薪 酬來(lái)處理么
答: 可以的,可以這么做的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年工資社保均未入賬,今年3月補(bǔ)計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目。現(xiàn)在匯算清繳,匯算清繳:資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬+49264.12,利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)-49264.12利潤(rùn)表管理費(fèi)用+25264.12,銷(xiāo)售費(fèi)用+24000按照上面這樣處理是不是正確的?
答: ?你好 ;? 1.? ?補(bǔ)計(jì)提’ 借利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付職工薪酬? -工資 ;? ?然后 按照補(bǔ)計(jì)提后的數(shù)據(jù)去? ?填寫(xiě)年報(bào)? ?









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郭老師 解答
2022-01-19 10:47