老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學(xué)你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

"如果發(fā)生增值稅減免 分錄是這么做的嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅費 2貸:其他收益 2借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 5貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 5借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-增值稅額 10貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅費 2借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:銀行存款"
答: 這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當(dāng)有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 297934.05貸:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額 344451.82 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 46517.77借:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 46517.77貸:應(yīng)交稅費/未交增值稅 -46517.11
答: 你好,你的具體問題是什么這里
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅, 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額50,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50, 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅100轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 50,, 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅50,賬務(wù)處理對嗎應(yīng)交稅費-未交增值稅在借方,表示留底,進項大于銷項,對嗎?
答: 同學(xué),你好,理解是對的








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小魚兒 追問
2022-01-18 21:50
bamboo老師 解答
2022-01-18 21:51