老師好,有個(gè)內(nèi)賬的問題,A公司之前公司沒有做內(nèi)賬,現(xiàn)在老板和別人合作了,要求做內(nèi)賬,因?yàn)橹胺ㄈ藗€(gè)人卡打入公賬做的其他應(yīng)付款--法人;現(xiàn)在做了內(nèi)賬,以后用法人卡轉(zhuǎn)入及轉(zhuǎn)出的是不是也要做內(nèi)賬的其他就應(yīng)付款--法人,還是這個(gè)只做外賬的就行?

妮子
于2022-01-18 14:40 發(fā)布 ??792次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-01-18 14:40
是也要做內(nèi)賬的其他就應(yīng)付款--法人
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是也要做內(nèi)賬的其他就應(yīng)付款--法人
2022-01-18 14:40:52
對(duì)于這種情況,以下是一種可能較為合適的調(diào)整方式:
首先,分析當(dāng)前的狀況,由于五月票折單子在六月沖回會(huì)影響四月前老賬的應(yīng)付下賬,而不沖回又會(huì)導(dǎo)致內(nèi)賬總應(yīng)付金額多計(jì) 5000 。
較為合適的調(diào)整方法是:
在五月收到四月前的退補(bǔ)做票折 5000 時(shí),先不直接沖減應(yīng)付賬款,而是將這 5000 暫記在一個(gè)過渡科目,比如“待處理票折款”。
五月的分錄為:
借:銀行存款 5000
貸:待處理票折款 5000
六月票折單子由于不符外賬采購條件沖回時(shí),再從“待處理票折款”科目中轉(zhuǎn)出。
六月的分錄為:
借:待處理票折款 5000
貸:其他業(yè)務(wù)收入 5000
這樣處理既不會(huì)影響四月前老賬的應(yīng)付下賬,也能使內(nèi)賬的總應(yīng)付金額準(zhǔn)確反映實(shí)際情況。
2024-07-15 11:12:02
同學(xué)你好
這個(gè)收回來錢就可以沖
2022-05-25 10:59:45
同學(xué)您好,應(yīng)該來說是個(gè)人時(shí)間對(duì)借款不應(yīng)該再公司賬上體現(xiàn)的
2021-09-29 21:26:34
您好,是的,就是這個(gè)分錄,
2023-12-13 09:26:04
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