
增值稅之前每月未結(jié)轉(zhuǎn),繳納時(shí)是借已交稅金貸銀行存款。年初想一次結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整,轉(zhuǎn)入未交增值稅后繳納時(shí) 借:未交增值稅貸:已交增值稅分錄,應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金還有有借方余額怎么處理?,怎么調(diào)整
答: 你好,處理需要查明原因,再對錯(cuò)誤的地方進(jìn)行更正
一般月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,最近我接到一本帳它是月末不接轉(zhuǎn)增值稅,每個(gè)月交的時(shí)候做借:應(yīng)交稅金——已交稅金 貸:銀行存款這樣做的話,到年底需要再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嘛?
答: 你好,你們這個(gè)是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金。分錄是這樣子嗎?借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金貸:銀行存款是結(jié)轉(zhuǎn)本月的上一題是繳納本月稅金
答: 你好,本月繳納本月的是這么做的









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



xijunkokhjhk 追問
2022-01-18 13:39
郭老師 解答
2022-01-18 13:44