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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-17 20:12

您好
免掉的增值稅營業(yè)外收入是直接做在十二月份的利潤表  根據(jù)12月份的利潤表填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表

C 追問

2022-01-17 20:13

小規(guī)模納稅人季報(bào)的話應(yīng)該是根據(jù)10-12月的利潤表申報(bào)企業(yè)所得稅吧

bamboo老師 解答

2022-01-17 20:14

12月的利潤表本年累計(jì)數(shù)對應(yīng)填寫就好了

C 追問

2022-01-17 20:14

好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2022-01-17 20:14

不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!

C 追問

2022-01-17 20:17

本年累計(jì)有一個(gè)利潤總額和我營業(yè)利潤,應(yīng)該是按利潤總額填寫的吧?

bamboo老師 解答

2022-01-17 20:17

應(yīng)該是按利潤總額填寫的 是的

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你好,營業(yè)外收入你結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎?
2022-06-14 09:25:23
你好,增值稅轉(zhuǎn)本年利潤,為什么要這樣操作呢?
2022-04-19 09:37:15
是的,上述說法完全正確,是這樣的 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi),或者是營業(yè)外收入——政府補(bǔ)助
2020-01-14 10:37:55
您好 免掉的增值稅營業(yè)外收入是直接做在十二月份的利潤表 根據(jù)12月份的利潤表填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表
2022-01-17 20:12:33
你好,是不含增值稅的收入。
2019-01-14 14:31:52
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