
老師好,2021年9月 a公司收到了b公司的貨款,未給開票,如何記賬?2021年10月給開了專票過去,又如何記賬呢?跨季度了。
答: 你好,2021年9月 a公司收到了b公司的貨款,未給開票 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 2021年10月給開了專票過去 借:預(yù)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師好,2021年9月 a公司給b公司付款了貨款,如何記賬呢?2021年10月,a公司才收到了b公司開的專票,對(duì)于a公司如何記賬呢?
答: 您好 借:預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借:庫(kù)存商品等 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
麻煩問一下,我們收貨款1500,實(shí)際到賬1400,這個(gè)差額,怎么記賬?對(duì)方是不是要給我開票?
答: 你好,那一百是怎么沒了呢





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