
12月起的個(gè)體執(zhí)照,當(dāng)月開發(fā)票14萬多,國稅自行0申報(bào)了,是不是要更正,有沒有稅款繳納
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 需要更正的
老師 我想請(qǐng)問一家新成立的有餐飲但又兼營圖書銷售,會(huì)議展出,等為一體的企業(yè),餐飲所收的不需要開發(fā)票的收入是如何來做帳呢?是按無票收入報(bào)稅嗎?如果是那國稅申報(bào)收入時(shí)這塊是怎么來申報(bào)呢?
答: 你好,按無票收入報(bào)稅 借;庫存現(xiàn)金等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 把不開票的收入與開票收入合并一起申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅專用發(fā)票本月已經(jīng)申報(bào),稅款已經(jīng)繳納過,次月發(fā)票又紅沖,這個(gè)已經(jīng)繳納過的稅款怎么處理,本月開藍(lán)字發(fā)票還用繳稅嗎
答: 紅沖收入然后做發(fā)票的 不需要






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