
一個開發(fā)商掛靠我們建筑服務(wù)公司,這兩年的每筆材料款都是逐筆轉(zhuǎn)給我們,再付給材料商,但甲方一直不讓我們開票,因為開票了他們就要交相應(yīng)的稅款。我把該項目所有的人工、材料、間接費都掛在“工程施工”科目里,以前在“會計問”里咨詢過,沒有開票,就不要結(jié)轉(zhuǎn)“工程施工”?這樣我們的資產(chǎn)負債表里的“存貨”不是越來越多,材料票都好幾百萬了,這樣會不會容易被稅務(wù)監(jiān)測到。有什么更好的方法嗎?
答: 你好,會的。還是要通過發(fā)票來轉(zhuǎn)。你沒有發(fā)票始終都是問題
發(fā)生的工程款支出,借方放工程施工-合同成本或是工程施工-間接費用,工程項目結(jié)轉(zhuǎn)時分錄如何做呢?工程施工的科目余額在資產(chǎn)負債表上是反映在存貨里的,意思是不是到時候應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)完呢?
答: 如果是一項工程,分不清有多少人工、材料呢,也已經(jīng)完工了,借方是不是要計入工程施工里
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,會計交接的資產(chǎn)負債表不平衡怎么辦
答: 同學你好 這個是最低級的錯誤,最好讓前會計調(diào)平,不然你后面會一直不平衡的






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小白 追問
2022-01-17 15:29
羽飛老師 解答
2022-01-17 17:09
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2022-01-17 17:49
羽飛老師 解答
2022-01-17 18:16